Planilha DP
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Resumo operacional da obra atual.
A data inicial não pode ser depois da data final.
Agrupa APs já aprovadas pelo Engenheiro para envio conjunto ao escritório central.
Cadastro de fornecedores da obra ativa. Isolamento multi-tenant (Bloco 2): cada fornecedor pertence a exatamente uma obra, nunca compartilhado entre obras.
Rastreabilidade de envio de documentos entre etapas (ex.: obra → escritório central). Só leitura -- gerado automaticamente ao fechar um lote.
Resumo por obra -- efetivo, DP, financeiro, almoxarifado e pendências.
Como posso ajudar?
Equipamentos alugados de locadora externa -- distinto das ferramentas próprias.
Fonte: Banco Central de colaboradores + custódia de ferramentas do Almoxarifado.
Banco central de colaboradores -- fundação (Fase 4B).
Importe os documentos necessários para o fechamento.
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Baixa a PLANILHA_DP modelo original desta obra/competência, já preenchida com os campos processados, preservando estrutura, fórmulas e formatação.
Limpa PONTO e a PLANILHA_DP processada desta obra/competência para recomeçar o fechamento. Configurações, Regras e demais cadastros não são afetados.
Compare os dados importados.
Uma configuração por obra por vigência. Cada obra/empresa define suas próprias regras e percentuais de hora extra (50%, 70%, 100%, adicionais etc.) -- nunca compartilhadas entre obras. Código é fixo após a criação.
Selecione "Ver regras" numa configuração acima.
Cadastro usado pelos Documentos Oficiais do DP (CNPJ, variante do Aviso Prévio Indenizado).
Convide pessoas para acessar as obras da sua Organização. Só o Owner vê e usa esta tela.
Envio automático de e-mail ainda não está disponível -- copie o texto abaixo e envie manualmente para o convidado.
Buscar por nome ou matrícula. Só colaboradores com vínculo vigente (Ativo/Afastado) podem iniciar um desligamento.
O sistema só registra o reconhecimento e as parcelas acordadas — a decisão e a execução do desconto continuam fora do sistema.
Esta ação é IRREVERSÍVEL -- o processo, seu histórico e os documentos gerados serão apagados por completo do banco de dados, sem possibilidade de recuperação.
Escolha quais colaboradores e quais campos entram na planilha. Só os campos marcados aparecem -- nenhuma coluna extra.
A planilha real não traz Empresa/Obra -- escolha as duas abaixo antes de analisar; elas serão aplicadas a todo o arquivo. 1. Baixe o modelo (se ainda não tiver a planilha pronta). 2. Escolha empresa e obra. 3. Selecione o arquivo XLSX. 4. Analise -- nada é gravado até você revisar a prévia e confirmar.
Beneficiário, valor, parcelas e vencimentos.
Dados de pagamento
Parcelas da AP *
Cada parcela é uma obrigação de pagamento: valor + vencimento. Ao menos uma é obrigatória.
Valor total: R$ 0,00
Em edição, as parcelas já lançadas não podem ser alteradas aqui.
Solicitante e autorização
Esta obra ainda não tem responsáveis padrão configurados -- preencha manualmente ou configure em Visão das Obras.
Anexar Documentos
Nota Fiscal, Recibo, Boleto, Medição e demais documentos relacionados à AP. PDF, JPG ou PNG, até 15 MB por arquivo. O envio acontece quando a AP for salva.
Só APs já aprovadas pelo Engenheiro (Nível 1 vigente) podem compor um lote -- o servidor revalida cada uma antes de salvar.
APs elegíveis
Itens do lote
Tipo:
Arquivo:
O anexo deixa de aparecer na lista, mas o registro é preservado no histórico -- nunca é apagado de verdade.
Usados só para pré-preencher NOVAS Autorizações de Pagamento desta obra -- APs já criadas não mudam.